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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 603 Data de lançamento: 06/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ANEL VEDAÇÃO CUBO 42,00 168,00
4.00 ARRUELA LISA 3,80 15,20
2.00 COLA SILICONI 36,00 72,00
40.00 DISCO DE FREIO 141,00 5.640,00
1.00 ENGRENAGEM CUBO 1.794,00 1.794,00
1.00 FLANGE FREIO AR MB FAMA 2.640,00 2.640,00
2.00 MOLA DE FREIO 28,00 56,00
35.00 OLEO LUBRAX 85W140LT 39,00 1.365,00
4.00 PARAFUO SEXTAVADO 7/8X2 32,00 128,00
8.00 RETENTOR DUOCONE 294,00 2.352,00
1.00 SEMI EIXO 6.285,00 6.285,00
4.00 VEDANTE DE FREIO 34,00 136,00
4.00 VEDANTES ORIGINAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 5137. 64,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2023 ANEL VEDAÇÃO CUBO ARRUELA LISA COLA SILICONI DISCO DE FREIO ENGRENAGEM CUBO FLANGE FREIO AR MB FAMA MOLA DE FREIO OLEO LUBRAX 85W140LT PARAFUO SEXTAVADO 7/8X2 RETENTOR DUOCONE SEMI EIXO VEDANTE DE FREIO VEDANTES ORIGINAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 5137. 20.907,20
06/02/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTONIVELADORA 135H, CFE DANFE 5137. 20.907,20
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 603/2023 RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 20.907,20
TOTAL 20.907,20 20.907,20 20.907,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.