Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO. |
438,73 |
438,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO. |
438,73 |
|
|
| 02/01/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO.
|
|
438,73 |
|
| 11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
|
|
438,73 |
| TOTAL |
438,73 |
438,73 |
438,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.