MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DO SUSAF - SAÍDA AS 9:00 H DE 14/02/2023 E RETORNO AS 20:00H DE 14/02/2023.
318,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DO SUSAF - SAÍDA AS 9:00 H DE 14/02/2023 E RETORNO AS 20:00H DE 14/02/2023.
159,00
06/02/2023
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DO SUSAF - SAÍDA AS 9:00 H DE 14/02/2023 E RETORNO AS 20:00H DE 14/02/2023.
159,00
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2023
NATANI CAROLINE BAUMGARDT - 1887
159,00
TOTAL
159,00
159,00
159,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.