Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANDRE LANGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE. REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA AS 06:00H DE 15/02/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 15/02/2023. |
318,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE. REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA AS 06:00H DE 15/02/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 15/02/2023. |
159,00 |
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06/02/2023 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA IJUÍ CFE. REQ. ANEXA, BUSCAR MEDICAMENTOS - SAÍDA AS 06:00H DE 15/02/2023 E RETORNO AS 13:00H DE 15/02/2023.
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159,00 |
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17/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2023
ANDRE LANGER - 553 |
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159,00 |
TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.