Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2023. |
1.822,80 |
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| 06/02/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2023. |
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1.822,80 |
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| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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4,56 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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|
4,56 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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5,93 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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133,67 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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133,67 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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214,54 |
| 06/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar |
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|
214,54 |
| 17/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 679/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.111,33 |
| TOTAL |
1.822,80 |
1.822,80 |
1.822,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.