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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 541,62 3.249,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 3.249,72
02/01/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 541,62
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 541,62
01/02/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 599,70
07/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 599,70
02/03/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 599,70
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 599,70
24/03/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 599,70
04/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 599,70
25/04/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 599,70
03/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 599,70
01/06/2023 PAGAMENTO DE MENSALIDADE `À AGM. 309,30
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2023 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368 309,30
TOTAL 3.249,72 3.249,72 3.249,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.