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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CF SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 730 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CERA LIGUIDA INCOLOR 5 L 92,42 462,10
2.00 DESINCRUSTRANTE 5 L 57,33 114,66
2.00 NEUTRALIZADOR DE URINA 110,12 220,24
5.00 LIMPA VIDRO 5 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 39,16 195,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 CERA LIGUIDA INCOLOR 5 L DESINCRUSTRANTE 5 L NEUTRALIZADOR DE URINA LIMPA VIDRO 5 L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 992,80
15/02/2023 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE ANEXA. 992,80
08/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 730/2023 CF SOARES ME - 19256 992,80
TOTAL 992,80 992,80 992,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.