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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 82 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 7.027,83 7.027,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 7.027,83
02/01/2023 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 7.027,83
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 7.027,83
TOTAL 7.027,83 7.027,83 7.027,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.