Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO, CFE NF 75. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO, CFE NF 75. |
120,00 |
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| 22/02/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO APARELHOS DE PRESSÃO, CFE NF 75.
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120,00 |
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| 02/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.