Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2024 |
08/05/2023 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
739,75 |
739,75 |
739,75 |
2025 |
08/05/2023 |
BERLIN INDÚSTRI DE PAPEIS LTDA |
7.046,50 |
7.046,50 |
7.046,50 |
2027 |
08/05/2023 |
CASSPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA |
277,60 |
277,60 |
277,60 |
2031 |
08/05/2023 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
11.974,50 |
11.974,50 |
11.974,50 |
2034 |
08/05/2023 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.538,25 |
2.538,25 |
2.538,25 |
2037 |
08/05/2023 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
4.921,20 |
4.921,20 |
4.921,20 |
2040 |
08/05/2023 |
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
905,00 |
0,00 |
0,00 |
2043 |
08/05/2023 |
MATEUS ABRAO BRUSTOLIN 02972460030 |
1.319,00 |
1.319,00 |
1.319,00 |
2046 |
08/05/2023 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.274,00 |
1.274,00 |
1.274,00 |
2049 |
08/05/2023 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES COMESTICAS - |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
2058 |
08/05/2023 |
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
2061 |
08/05/2023 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
7.884,91 |
7.884,91 |
7.884,91 |
2075 |
15/05/2023 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
2100 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.867,93 |
1.867,93 |
1.867,93 |
2101 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.580,77 |
11.580,77 |
11.580,77 |
2111 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.239,11 |
1.239,11 |
1.239,11 |
2112 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.111,83 |
5.111,83 |
5.111,83 |
2113 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.923,60 |
1.923,60 |
1.923,60 |
2114 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
531,14 |
531,14 |
531,14 |
2115 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.849,19 |
1.849,19 |
1.849,19 |
Sub-total |
100.962,28 |
100.057,28 |
100.057,28 |