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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1344 Data de lançamento: 04/03/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FNS Obesidade,Diabete ou Hipertensão COViD-19. Portaria nº 2.994/2020 (RV 4511)
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COVID 19
Fonte de Recurso: Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE KITS PARA EXAME COVID 19, CFE RI NR 8407/2021,ANEXA. 0,00 1.734,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE KITS PARA EXAME COVID 19, CFE RI NR 8407/2021,ANEXA. 1.734,16
04/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 UN DE KITS PARA EXAME COVID 19, CFE RI NR 8407/2021,ANEXA. 1.734,16
11/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1344/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.734,16
TOTAL 1.734,16 1.734,16 1.734,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.