Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4501 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portaria 378/2020 |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-Incremento Temporário enfrentamento COVID19 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Máscara descartável c/ 50 unidades -
Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 2010/2021,ANEXA. |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2021 |
Máscara descartável c/ 50 unidades -
Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 2010/2021,ANEXA. |
90,00 |
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04/08/2021 |
Máscara descartável c/ 50 unidades -
Finalidade: Para uso na Secretaria, CFE OC. NR 2010/2021,ANEXA.
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90,00 |
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05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4501/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.