O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1031 Data de lançamento: 26/02/2013
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.884,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 1.884,20
23/04/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 448,00
30/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2220 448,00
10/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 448,00
31/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 448,00
04/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. 448,00
20/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 448,00
30/12/2013 POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR -540,20
TOTAL 1.344,00 1.344,00 1.344,00
SALDO A PAGAR 0,00