Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. |
1.884,20 |
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| 23/04/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. |
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448,00 |
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| 30/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2220
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448,00 |
| 10/05/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. |
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448,00 |
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| 31/05/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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448,00 |
| 04/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175.70-14, UMA CAM AR 14.9X24, UMA CAM AR 14.09X28 E 03 CAM AR 12.04X24. PARA USO NA FROTA MUNICIPAL- SEC. MUNIC. DE SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2013, OC. NR 356/2013 E TIPO DE DESPESA 420. |
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448,00 |
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| 20/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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448,00 |
| 30/12/2013 |
POR NÃO MAIS UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-540,20 |
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| TOTAL |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |