Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
500.000,00 |
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| 05/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
9.740,81 |
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| 05/08/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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1.745,06 |
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| 29/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.745,06 |
| 29/09/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.740,81 |
| 20/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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16.172,11 |
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| 20/10/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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19.102,92 |
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| 23/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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16.172,11 |
| 23/10/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
19.102,92 |
| 10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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58.097,52 |
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| 10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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10.183,28 |
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| 14/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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58.097,52 |
| 14/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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10.183,28 |
| 19/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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9.932,20 |
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| 19/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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57.445,52 |
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| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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57.445,52 |
| 19/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.932,20 |
| 04/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
4.367,52 |
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| 04/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
3.751,74 |
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| 09/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
|
4.367,52 |
| 09/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
3.751,74 |
| 09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
14.899,60 |
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| 09/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
17.635,70 |
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| 11/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
14.899,60 |
| 11/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
17.635,70 |
| 24/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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14.063,14 |
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| 24/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
11.895,77 |
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| 27/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
11.895,77 |
| 27/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
14.063,14 |
| 28/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
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967,11 |
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| 28/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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967,11 |
| 28/04/2015 |
DIA CAIXA INDEVIDO PG DIA 29/04/15 |
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-967,11 |
| 29/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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967,11 |
| 14/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
105.380,57 |
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| 14/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
51.903,87 |
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| 15/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3429/2014 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
105.380,57 |
| 15/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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51.903,87 |
| 06/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
30.596,14 |
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| 07/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014. |
|
62.119,42 |
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| 09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3429/2014 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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62.119,42 |
| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2014 - REF. MARÇO/2017
DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - 1500
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ACORDO COM MEMORIAIS E PLANILHAS EM ANEXO, EM RUAS DO MUNICIPIO, CONTRATO NR 100886609/2013 MINIST. CIDADES, CFE CONTRATO NR 074/2014 E OC. NR 1059/2014,ANEXA. TOMADA DE PREÇO NR 4/2014.. |
|
|
30.596,14 |
| TOTAL |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |