| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS ES INSTALADORA 01270285017 |
| Número do empenho: | 364 | Data de lançamento: | 23/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. | 2.000,00 | ||
| 23/01/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. | 525,00 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850279 | 525,00 | ||
| 05/02/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A ELIANDRO INSTALADORA REF A SERV. TECNICOS EM ELETRICIDADE PUBLICA, PREDIAL E SIMILARES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 3/2013, TIPO DE DESPESA 462 E OC. NR 344/2013. 80 HS. | 187,50 | ||
| 12/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850301 | 187,50 | ||
| 26/02/2014 | POR TER VENCIDO A VIGENCIA. | -1.287,50 | ||
| TOTAL | 712,50 | 712,50 | 712,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 24/01/2014 | 10,50 | 347/2014 | Lançada |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 05/02/2014 | 3,75 | 719/2014 | Lançada |
| TOTAL | 14,25 |