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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: A. FLACH E CIA LTDA-BURICA PNEUS-EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 783 Data de lançamento: 03/02/2015
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 01/2015- PNEUS
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 735X14 BORRACHUDO E 10 COLARINHOS 10.;00 X 20. PARA USO NOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 152/2015,ANEXA. 1.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 735X14 BORRACHUDO E 10 COLARINHOS 10.;00 X 20. PARA USO NOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 152/2015,ANEXA. 1.870,00
06/03/2015 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 735X14 BORRACHUDO E 10 COLARINHOS 10.;00 X 20. PARA USO NOS VEICULOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 01/2015, TIPO DE DESPESA 524 E OC. NR 152/2015,ANEXA. 1.870,00
10/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.870,00
TOTAL 1.870,00 1.870,00 1.870,00
SALDO A PAGAR 0,00