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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1214 Data de lançamento: 24/02/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 02/2016- PNEUS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAM DE AR 10.00X20- 08 CAMARS DE AR 14.9X24- 06 CAMARAS DE AR 12.4X24- 02 CAM DE AR 18.4X34- 10 PROTETORES 10.00X20- 08 PROTET 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 3.885,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAM DE AR 10.00X20- 08 CAMARS DE AR 14.9X24- 06 CAMARAS DE AR 12.4X24- 02 CAM DE AR 18.4X34- 10 PROTETORES 10.00X20- 08 PROTET 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 3.885,20
04/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAM DE AR 10.00X20- 08 CAMARS DE AR 14.9X24- 06 CAMARAS DE AR 12.4X24- 02 CAM DE AR 18.4X34- 10 PROTETORES 10.00X20- 08 PROTET 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SMAMA . CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 02/2016, OC. NR 227/2016, TIPO DE DESPESA 561. 2.285,60
11/04/2016 ANULAÇÃO POR SER CREDOR INDEVIDO -2.285,60
07/11/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -2.885,20
27/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00