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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDELIRIO JOSE ALVES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1387 Data de lançamento: 02/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE GAS PARA AR CONDICIONADO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4593 DA ADM, CFE OC. NR 2570/2016,ANEXA. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE GAS PARA AR CONDICIONADO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4593 DA ADM, CFE OC. NR 2570/2016,ANEXA. 140,00
03/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE GAS PARA AR CONDICIONADO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IQP 4593 DA ADM, CFE OC. NR 2570/2016,ANEXA. 140,00
24/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00