| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1453 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS FERIAS SERV. MARÇO DE 2016 | 463,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS FERIAS SERV. MARÇO DE 2016 | 463,21 | ||
| 07/03/2016 | FERIAS SERV. 03/2016 | 463,21 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 463,21 | ||
| TOTAL | 463,21 | 463,21 | 463,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||