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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1616 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2016. 56,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2016. 56,73
17/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 35521251 DA CMV, OPERADORA 015, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE FEVEREIRO DE 2016. 56,73
21/03/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850296 56,73
03/12/2016 Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara -56,73
03/12/2016 ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA -56,73
03/12/2016 ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA -56,73
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00