| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI 88414426034 |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DA UNIV. DE SANTA MARIA-RS NA CIDADE DE PALMEIRAS DAS MISSOES-RS, CFE OC. NR 486/2016,ANEXA. | 321,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DA UNIV. DE SANTA MARIA-RS NA CIDADE DE PALMEIRAS DAS MISSOES-RS, CFE OC. NR 486/2016,ANEXA. | 321,08 | ||
| 22/03/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DURANTE A VIAGEM DE ESTUDOS DA UNIV. DE SANTA MARIA-RS NA CIDADE DE PALMEIRAS DAS MISSOES-RS, CFE OC. NR 486/2016,ANEXA. | 321,08 | ||
| 05/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1637/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 321,08 | ||
| TOTAL | 321,08 | 321,08 | 321,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||