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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1665 Data de lançamento: 21/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 KG DE COXA DE FRANGO. PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 489/2016,ANEXA. 487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 KG DE COXA DE FRANGO. PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 489/2016,ANEXA. 487,50
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 KG DE COXA DE FRANGO. PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 489/2016,ANEXA. 487,50
04/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1665/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 487,50
TOTAL 487,50 487,50 487,50
SALDO A PAGAR 0,00