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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Data de lançamento: 22/03/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 493/2016,ANEXA. 35,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 493/2016,ANEXA. 35,30
22/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO EXPEDIENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 493/2016,ANEXA. 35,30
05/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1666/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,30
TOTAL 35,30 35,30 35,30
SALDO A PAGAR 0,00