| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 186 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 1.097,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 1.097,97 | ||
| 04/01/2016 | FERIAS SERVIDORES JANEIRO DE 2016 | 1.097,97 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.097,97 | ||
| TOTAL | 1.097,97 | 1.097,97 | 1.097,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||