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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CHIRU COMUNICAÇÕES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2098 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM MIDIA RADIOFONICA FM REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO 28º ANIVERSARIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 572/2016,ANEXA. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM MIDIA RADIOFONICA FM REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO 28º ANIVERSARIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 572/2016,ANEXA. 1.500,00
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DEEVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO EM MIDIA RADIOFONICA FM REGIONAL. PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO 28º ANIVERSARIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 572/2016,ANEXA. 1.500,00
19/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2098/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00