| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 07/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APTO 01, CFE RI NR 14839/2016, ANEXA. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 5.906,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APTO 01, CFE RI NR 14839/2016, ANEXA. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 5.906,73 | ||
| 07/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PAVILHÃO INDUSTRIAL 518 APTO 01, CFE RI NR 14839/2016, ANEXA. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 5.906,73 | ||
| 08/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.906,73 | ||
| TOTAL | 5.906,73 | 5.906,73 | 5.906,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||