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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2190 Data de lançamento: 12/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. 350,00
28/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. 349,90
28/04/2016 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,10
11/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2190/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 349,90
TOTAL 349,90 349,90 349,90
SALDO A PAGAR 0,00