| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. | 350,00 | ||
| 28/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PAINEL FRONTAL. PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IRA 4423 DA SMAMA, CFE OC. NR 639/2016,ANEXA. | 349,90 | ||
| 28/04/2016 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -0,10 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2190/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 349,90 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||