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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ATLÉTICO CLUBE GAUCHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2259 Data de lançamento: 18/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA E TAXA DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 710/2016,ANEXA. 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA E TAXA DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 710/2016,ANEXA. 1.800,00
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA E TAXA DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. DESPESAS REFERENTES A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2377/2016 E OC. NR 710/2016,ANEXA. 1.800,00
16/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865687 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00