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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2274 Data de lançamento: 18/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS DE ALIMENTOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 697/2016,ANEXA. 156,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS DE ALIMENTOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 697/2016,ANEXA. 156,00
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CX DE SACOLAS RECICLADAS. PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE BONUS DE ALIMENTOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 697/2016,ANEXA. 156,00
04/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2274/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850027 156,00
TOTAL 156,00 156,00 156,00
SALDO A PAGAR 0,00