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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2345 Data de lançamento: 20/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 KG DE POLPA DE FRUTA E 08 KG DE POLPA DE ABACAXI COM MENTA, PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE ,CFE OC. NR 745/2016,ANEXA. 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 KG DE POLPA DE FRUTA E 08 KG DE POLPA DE ABACAXI COM MENTA, PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE ,CFE OC. NR 745/2016,ANEXA. 288,00
28/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 KG DE POLPA DE FRUTA E 08 KG DE POLPA DE ABACAXI COM MENTA, PARA CONSUMO EM ATIVIDADES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE ,CFE OC. NR 745/2016,ANEXA. 288,00
11/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00