O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Data de lançamento: 20/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185X70 X14. PARA REPOSIÇAO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 757/2016,ANEXA. 808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185X70 X14. PARA REPOSIÇAO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 757/2016,ANEXA. 808,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185X70 X14. PARA REPOSIÇAO NO VEICULO GOL PLACAS IUJ 3813 DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 757/2016,ANEXA. 808,00
29/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2354/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 808,00
TOTAL 808,00 808,00 808,00
SALDO A PAGAR 0,00