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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2636 Data de lançamento: 27/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES CONTACTORAS E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA E LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 799/2016,ANEXA. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES CONTACTORAS E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA E LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 799/2016,ANEXA. 210,00
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CHAVES CONTACTORAS E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE SALTINHO DO GUARITA E LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 799/2016,ANEXA. 210,00
16/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2636/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00