| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA WALTER LTDA |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,74 M3 DE PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA USO NO ASSOALHO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 800/2016,ANEXA. | 2.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,74 M3 DE PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA USO NO ASSOALHO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 800/2016,ANEXA. | 2.945,00 | ||
| 03/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,74 M3 DE PRANCHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA USO NO ASSOALHO DO PALCO MOVEL DO MUNICIPIO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 800/2016,ANEXA. | 2.945,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.945,00 | ||
| TOTAL | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||