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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2649 Data de lançamento: 28/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 809/2016,ANEXA. 77,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 809/2016,ANEXA. 77,10
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA WA 200 DA SMOVSU, CFE OC. NR 809/2016,ANEXA. 77,10
11/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865652 77,10
11/05/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE CHEQUE Nº865652 POR INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA -77,10
16/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865686 77,10
TOTAL 77,10 77,10 77,10
SALDO A PAGAR 0,00