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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CELSO FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2693 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL- PR NOS DIAS 01 E 02/05/2016,LEVAR PACIENTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL- PR NOS DIAS 01 E 02/05/2016,LEVAR PACIENTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 375,00
03/05/2016 Conforme Nota Fiscal Nº F/4940; D1/42386; D1/45834; 1/1608; 144,00
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CASCAVEL- PR NOS DIAS 01 E 02/05/2016,LEVAR PACIENTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. 231,00
04/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00