| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, CFE OC. NR 842/2016,ANEXA. | 602,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, CFE OC. NR 842/2016,ANEXA. | 602,64 | ||
| 10/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16,74 TON DE PEDRA BRITA 3/4. PARA USO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE, CFE OC. NR 842/2016,ANEXA. | 602,64 | ||
| 01/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2719/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 602,64 | ||
| TOTAL | 602,64 | 602,64 | 602,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||