| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIANE ZIMMERMANN DA SILVA |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS DE 06 LATAS. PARA USOEM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 840/2016,ANEXA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS DE 06 LATAS. PARA USOEM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 840/2016,ANEXA. | 300,00 | ||
| 10/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TACHOS DE 06 LATAS. PARA USOEM OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DA ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 840/2016,ANEXA. | 300,00 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2722/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||