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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MADEIREIRA WALTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2741 Data de lançamento: 03/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,07M3 DE PRANCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA COMPLEMENTAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO PALCO MOVEL PARA SER USADO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 857/2016,ANEXA. 1.811,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,07M3 DE PRANCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA COMPLEMENTAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO PALCO MOVEL PARA SER USADO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 857/2016,ANEXA. 1.811,00
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1,07M3 DE PRANCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO. PARA COMPLEMENTAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DO PALCO MOVEL PARA SER USADO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 857/2016,ANEXA. 1.811,00
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2741/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.811,00
TOTAL 1.811,00 1.811,00 1.811,00
SALDO A PAGAR 0,00