| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOVIS LEANDRO DE MORAES - LEO EVENTOS |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 05/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 879/2016,ANEXA. | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 879/2016,ANEXA. | 695,00 | ||
| 12/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 28º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 879/2016,ANEXA. | 695,00 | ||
| 12/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||