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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2798 Data de lançamento: 06/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 888/2016,ANEXA. 179,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 888/2016,ANEXA. 179,51
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2337/2016 E OC. NR 888/2016,ANEXA. 179,51
11/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2798/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179,51
TOTAL 179,51 179,51 179,51
SALDO A PAGAR 0,00