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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AURI CORNELIUS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Data de lançamento: 06/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNÍCIPIO 2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 SACOS PARA PRESENTE. 150 TOALHAS DE MESA 1.50X2.00 OXFORD ESTAMPADO. PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS EVENTOS DIA DA MULHER NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 887/2016, ANEXA. 3.006,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 SACOS PARA PRESENTE. 150 TOALHAS DE MESA 1.50X2.00 OXFORD ESTAMPADO. PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS EVENTOS DIA DA MULHER NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 887/2016, ANEXA. 3.006,00
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 150 SACOS PARA PRESENTE. 150 TOALHAS DE MESA 1.50X2.00 OXFORD ESTAMPADO. PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS EVENTOS DIA DA MULHER NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 887/2016, ANEXA. 3.006,00
11/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2800/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.006,00
TOTAL 3.006,00 3.006,00 3.006,00
SALDO A PAGAR 0,00