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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 06/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Cultura
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 9,61 TON DE ÉDRA BRITA 3/4. PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 898/2016,ANEXA. 345,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 9,61 TON DE ÉDRA BRITA 3/4. PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 898/2016,ANEXA. 345,96
12/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 9,61 TON DE ÉDRA BRITA 3/4. PARA A COMUNIDADE DE ESQUINA LOVATTO, CFE LM NR 919/97 E OC. NR 898/2016,ANEXA. 345,96
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2817/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 345,96
TOTAL 345,96 345,96 345,96
SALDO A PAGAR 0,00