| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERLI SOARES 46148752034 |
| Número do empenho: | 284 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. | 630,00 | ||
| 18/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. | 630,00 | ||
| 21/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865470, | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||