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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VERLI SOARES 46148752034

Dados do Empenho
Número do empenho: 284 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. 630,00
18/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO. PARA LIMPEZA JUNTO AO PREDIO DA SMAMA, CFE OC. NR 3/2016,ANEXA. 630,00
21/01/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865470, 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00