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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JADIR DA ROSA- RAPIDINHO MUDANÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2870 Data de lançamento: 13/05/2016
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA SAMUEL SAIFRIED DE CURITIBA-PR PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34878/2016,ANEXA. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA SAMUEL SAIFRIED DE CURITIBA-PR PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34878/2016,ANEXA. 400,00
13/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA SAMUEL SAIFRIED DE CURITIBA-PR PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34878/2016,ANEXA. 400,00
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2870/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00