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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARA JORJA SILVESTRE TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior
Conta de Despesa: 3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ALUNO DANIEL SILVESTRE TREVISAN, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 30809/2016,ANEXA. 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ALUNO DANIEL SILVESTRE TREVISAN, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 30809/2016,ANEXA. 390,00
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA O ALUNO DANIEL SILVESTRE TREVISAN, CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 30809/2016,ANEXA. 390,00
18/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2912/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865697 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00