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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 20/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 976/2016,ANEXA. 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 976/2016,ANEXA. 140,00
24/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 976/2016,ANEXA. 140,00
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2999/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00