| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 102070687/2014 E SICONV 811075/2014, CFE RI NR 33783/2016,ANEXA. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 102070687/2014 E SICONV 811075/2014, CFE RI NR 33783/2016,ANEXA. | 60,00 | ||
| 23/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 102070687/2014 E SICONV 811075/2014, CFE RI NR 33783/2016,ANEXA. | 60,00 | ||
| 25/05/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3218/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865707 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||