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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 362 Data de lançamento: 12/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU , CFE OC. NR 36/2016,ANEXA. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU , CFE OC. NR 36/2016,ANEXA. 180,00
18/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000X20. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU , CFE OC. NR 36/2016,ANEXA. 180,00
22/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00