| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 21/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 COPIAS DE CHAVE.PARA USO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1230/2016,ANEXA. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 COPIAS DE CHAVE.PARA USO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1230/2016,ANEXA. | 30,00 | ||
| 23/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 COPIAS DE CHAVE.PARA USO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE OC. NR 1230/2016,ANEXA. | 30,00 | ||
| 04/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| 04/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 30,00 | ||
| 04/07/2016 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO EFETUADO COM OUTRA CONTA BANCÁRIA | -30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||