| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3754 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS FOPAG 06/2016. | 0,00 | 611,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA MÊS FOPAG 06/2016. | 611,17 | ||
| 24/06/2016 | FOPAG 06/2016. | 611,17 | ||
| 30/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 611,17 | ||
| TOTAL | 611,17 | 611,17 | 611,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||